|
|
Faktúra |
166
|
elektrická energia
|
7,53 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
|
|
ZSE as. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1005
|
potraviny
|
229,98 |
s DPH |
|
18.01.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1033
|
potraviny
|
12,24 |
s DPH |
|
03.04.2018 |
|
|
|
Bognár Arpád-Mäso-údeniny |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
163
|
plyn
|
4,00 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
kanc.potreby z projektu
|
108,79 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
|
|
|
LAMITEC |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
revízia komínov
|
81,00 |
s DPH |
|
05.04.2018 |
|
|
|
CHIMNEY, Zuzana Dohoráková |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
software
|
155,35 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
|
|
IVES org.pre inf.VS |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
38
|
tonery z projektu
|
10,70 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
|
|
|
Jaroslav Adamec |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
36
|
fotopapier z projektu
|
14,90 |
s DPH |
|
27.02.2018 |
|
|
|
Jaroslav Adamec |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
37
|
vaky na sedenie
|
199,50 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
|
|
|
Marcus Astory s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21
|
predplané
|
25,00 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
|
|
|
JurisDAT-M.Medlen |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
48
|
čistiareň
|
39,97 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
|
|
|
Lika service s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
kuch.odpad.
|
51,73 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
|
|
|
GlobalGreen, spol.s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
52
|
prenájom rohoží
|
13,01 |
s DPH |
|
03.04.2018 |
|
|
|
LINDSTROM S R.O. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
26
|
prenájom rohoží
|
22,03 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
|
|
|
LINDSTROM S R.O. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
43
|
prenájom rohoží
|
22,03 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
|
|
|
LINDSTROM S R.O. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
prenájom rohoží
|
22,03 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
|
|
|
LINDSTROM S R.O. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20
|
kontr. a údrž.STN
|
99,60 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
|
|
|
Luboš Čecho RSP Servis |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
47
|
kontr. a údrž.STN
|
120,00 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
|
|
|
Luboš Čecho RSP Servis |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1021
|
Čistiacie prostriedky do umývačky
|
116,40 |
s DPH |
|
22.04.2021 |
|
|
|
Ladislav Sebök,SL-GASTRO |
|
Ing. Pavel Špaček |
ekonóm |
30.04.2021 |