| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1 													
											 | 
									
													
										
												telefón													
											 | 
									
										
												173,59											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.01.2014											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Orange,a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												31.01.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1086													
											 | 
									
													
										
												Rôzne potravinárske výrobky													
											 | 
									
										
												449,06											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												05.11.2021											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mabonex Slovakia spol. s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Ing. Pavel Špaček											 | 
									
										
												ekonóm											 | 
									
										
												30.09.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												123													
											 | 
									
													
										
												prenájom rohoží													
											 | 
									
										
												13,01											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												22.08.2017											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												LINDSTROM S R.O.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Špaček Pavel Ing.											 | 
									
										
												ekonóm											 | 
									
										
												31.08.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												112													
											 | 
									
													
										
												prenájom rohoží													
											 | 
									
										
												22,03											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												24.07.2017											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												LINDSTROM S R.O.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Špaček Pavel Ing.											 | 
									
										
												ekonóm											 | 
									
										
												23.10.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												118													
											 | 
									
													
										
												čistiareň													
											 | 
									
										
												99,16											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.08.2017											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Lika service s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Špaček Pavel Ing.											 | 
									
										
												ekonóm											 | 
									
										
												31.08.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												140													
											 | 
									
													
										
												tonery													
											 | 
									
										
												37,30											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												26.09.2017											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												iDcomp s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Špaček Pavel Ing.											 | 
									
										
												ekonóm											 | 
									
										
												29.09.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												144													
											 | 
									
													
										
												revízia komínov													
											 | 
									
										
												81,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.10.2017											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												CHIMNEY, Zuzana Dohoráková											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Špaček Pavel Ing.											 | 
									
										
												ekonóm											 | 
									
										
												31.10.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												142													
											 | 
									
													
										
												nákup vybavenia pre kuchyňu													
											 | 
									
										
												100,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												29.09.2017											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Elektrosped a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Špaček Pavel Ing.											 | 
									
										
												ekonóm											 | 
									
										
												29.09.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												136													
											 | 
									
													
										
												výmena okien													
											 | 
									
										
												15 500,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.09.2017											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												EKO-WINDOW s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Špaček Pavel Ing.											 | 
									
										
												ekonóm											 | 
									
										
												29.09.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1096													
											 | 
									
													
										
												Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky													
											 | 
									
										
												664,32											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.12.2021											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Schwartz Ladislav											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Ing. Pavel Špaček											 | 
									
										
												ekonóm											 | 
									
										
												31.12.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												152													
											 | 
									
													
										
												vodné, stočné													
											 | 
									
										
												503,10											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.10.2017											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												BVS,a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Špaček Pavel Ing.											 | 
									
										
												ekonóm											 | 
									
										
												31.10.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												131													
											 | 
									
													
										
												vodné, stočné													
											 | 
									
										
												196,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.09.2017											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												BVS,a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Špaček Pavel Ing.											 | 
									
										
												ekonóm											 | 
									
										
												29.09.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												122													
											 | 
									
													
										
												vodné, stočné													
											 | 
									
										
												241,18											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												21.08.2017											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												BVS,a.s.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Špaček Pavel Ing.											 | 
									
										
												ekonóm											 | 
									
										
												31.08.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												143													
											 | 
									
													
										
												BOZP													
											 | 
									
										
												132,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.10.2017											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Bojňanský Milan											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Špaček Pavel Ing.											 | 
									
										
												ekonóm											 | 
									
										
												31.10.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1099													
											 | 
									
													
										
												Rôzne potravinárske výrobky													
											 | 
									
										
												776,91											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.12.2021											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mabonex Slovakia spol. s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Ing. Pavel Špaček											 | 
									
										
												ekonóm											 | 
									
										
												31.12.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1091													
											 | 
									
													
										
												Rôzne potravinárske výrobky													
											 | 
									
										
												699,25											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.11.2021											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Mabonex Slovakia spol. s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Ing. Pavel Špaček											 | 
									
										
												ekonóm											 | 
									
										
												30.09.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1084													
											 | 
									
													
										
												Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky													
											 | 
									
										
												625,21											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.11.2021											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Schwartz Ladislav											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Ing. Pavel Špaček											 | 
									
										
												ekonóm											 | 
									
										
												30.09.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												154													
											 | 
									
													
										
												prenájom rohoží													
											 | 
									
										
												31,06											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												16.10.2017											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												LINDSTROM S R.O.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Špaček Pavel Ing.											 | 
									
										
												ekonóm											 | 
									
										
												31.10.2017											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1083													
											 | 
									
													
										
												Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky													
											 | 
									
										
												251,05											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.11.2021											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Arpád Bognár-Mäso údeniny Slovensko											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Ing. Pavel Špaček											 | 
									
										
												ekonóm											 | 
									
										
												30.09.2021											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												302													
											 | 
									
													
										
												materiál projekt													
											 | 
									
										
												42,63											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												26.10.2016											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Comert s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												Špaček Pavel Ing.											 | 
									
										
												ekonóm											 | 
									
										
												31.10.2016											 |