|
|
Faktúra |
209
|
rekonštrukcia internátu RA
|
3 901,32 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
|
|
|
Peter Rigo Havaríjna služba |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
210
|
rekonštrukcia internátu RA
|
1 280,00 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
|
|
|
Peter Rigo Havaríjna služba |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1136
|
potraviny
|
310,30 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
|
|
|
MABONEX Sk s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
materiál
|
786,08 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
|
|
|
BIZAM-zeleziarstvo |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Objednávka |
17027
|
oprava školského oplotenia
|
13 343,00 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
|
|
|
MLM TRADE, spol. s.r.o. |
|
Izso Jozef Mgr. |
riaditeľ |
31.12.2017 |
|
|
Objednávka |
17026
|
rekonštrukcia vodovodného potrubia
|
37 560,00 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
|
|
|
MLM TRADE, spol. s.r.o. |
|
Izso Jozef Mgr. |
riaditeľ |
31.12.2017 |
|
|
Objednávka |
17025
|
rekonštrukcia školského bytu
|
9 590,00 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
|
|
|
MLM TRADE, spol. s.r.o. |
|
Izso Jozef Mgr. |
riaditeľ |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
nákup materiálu z VP
|
88,70 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
|
|
|
HORNBACH |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Objednávka |
17023
|
oprava kuchynského zariadenia
|
350,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
|
Tretina Martin |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
materiál VP
|
94,66 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
204
|
oprava kuchynského zariadenia
|
350,20 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
|
Tretina Martin |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
elektrická pec
|
2 190,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
|
Tretina Martin |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1135
|
potraviny
|
96,46 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
|
Bognár Arpád-Mäso-údeniny |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Objednávka |
17024
|
elektrická pec
|
2 190,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
|
|
Tretina Martin |
|
Izso Jozef Mgr. |
riaditeľ |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
čistiace
|
719,26 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
|
|
|
BANCHEM s r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1134
|
potraviny
|
275,51 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
|
|
|
PEMA - Martina Brtáňová Sopkuliaková |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
nákup kancelárskych potrieb z VP
|
72,67 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
LAMITEC |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
tonery
|
100,80 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
Lyreco CE,SE |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
197
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
232,26 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
OLO a.s.Hl.mesto SR |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
materiál
|
273,43 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
|
|
|
NAMER - Vladimír Ježík |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |