|
|
Faktúra |
3
|
elektrická energia
|
2,86 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
|
|
|
Slovakia energy s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
elektr. Rast.
|
15,84 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
|
|
|
ZSE as. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
telefón
|
146,12 |
s DPH |
|
03.01.2018 |
|
|
|
Orange,a.s. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.01.2018 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 4.Q 2017
|
|
s DPH |
|
31.12.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
220
|
príspevok zo SF na obedy zamestnancom
|
664,02 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
|
SOŠ pre žiakov so SP |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
219
|
nákup materiálu z VP
|
188,05 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
|
Jaroslav Adamec |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
221
|
príspevok zo SF na gastrolístky
|
106,26 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
|
|
|
SOŠ pre žiakov so SP |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
214
|
rekonštrukcia školského bytu
|
9 590,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
|
|
|
MLM TRADE, spol. s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217
|
havária voda
|
4 980.00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
|
|
|
Peter Rigo Havaríjna služba |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
216
|
oprava školského oplotenia
|
13 343,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
|
|
|
MLM TRADE, spol. s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1137
|
potraviny
|
235,14 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
|
|
|
PEMA - Martina Brtáňová Sopkuliaková |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1139
|
potraviny
|
32,61 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
|
|
|
Bognár Arpád-Mäso-údeniny |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1138
|
potraviny
|
44,98 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
|
|
|
PBP - pekáreň a.s. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
215
|
rekonštrukcia vodovodného potrubia
|
37 560,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
|
|
|
MLM TRADE, spol. s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
218
|
úprava príjazdovej cesty
|
1 410,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
|
|
|
Restiko s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1136
|
potraviny
|
310,30 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
|
|
|
MABONEX Sk s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
212
|
rekonštrukcia internátu RA
|
1 104,00 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
|
|
|
EKO-WINDOW s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
materiál
|
786,08 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
|
|
|
BIZAM-zeleziarstvo |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
213
|
rekonštrukcia internátu RA
|
489,60 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
|
|
|
EKO-WINDOW s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |
|
|
Faktúra |
207
|
elektrická energia
|
50,85 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
|
|
|
ZSE as. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.12.2017 |