|
|
Faktúra |
45
|
elektrická energia
|
54,58 |
s DPH |
|
08.03.2018 |
|
|
|
Slovakia energy s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44
|
telefón
|
142,98 |
s DPH |
|
06.03.2018 |
|
|
|
Orange,a.s. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42
|
elektr. Rast.
|
14,13 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
|
|
|
ZSE as. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43
|
prenájom rohoží
|
22,03 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
|
|
|
LINDSTROM S R.O. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1024
|
potraviny
|
39,72 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
|
|
|
PENAM - pekáreň a.s. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
39
|
plyn kuchyňa
|
57,00 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41
|
projekt
|
265,50 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
|
|
|
BULK Slovakia, s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1023
|
potraviny
|
243,34 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
|
|
|
MABONEX Sk s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40
|
plyn Rast.
|
4,00 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1022
|
potraviny
|
37,74 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
|
|
|
Bognár Arpád-Mäso-údeniny |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.03.2018 |
|
|
Faktúra |
38
|
tonery z projektu
|
10,70 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
|
|
|
Jaroslav Adamec |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18004
|
odstránenie havárie- plyn
|
120,00 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
|
|
|
Luboš Čecho RSP Servis |
|
Špaček Pavel Ing. |
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
37
|
vaky na sedenie
|
199,50 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
|
|
|
Marcus Astory s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
35
|
koše z projektu
|
340,92 |
s DPH |
|
27.02.2018 |
|
|
|
Ekoplast Slovakia s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
36
|
fotopapier z projektu
|
14,90 |
s DPH |
|
27.02.2018 |
|
|
|
Jaroslav Adamec |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18003
|
čistiareň
|
39,97 |
s DPH |
|
27.02.2018 |
|
|
|
Lika service s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1020
|
potraviny
|
60,26 |
s DPH |
|
26.02.2018 |
|
|
|
Bognár Arpád-Mäso-údeniny |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
18002
|
posypový materiál
|
16,20 |
s DPH |
|
21.02.2018 |
|
|
|
FCC Bratislava, s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
33
|
posypová soľ
|
16,20 |
s DPH |
|
21.02.2018 |
|
|
|
FCC Bratislava, s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34
|
koše z projektu
|
335,88 |
s DPH |
|
21.02.2018 |
|
|
|
B2B partner s.r.o. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
28.02.2018 |