|
|
Faktúra |
2
|
telefón
|
188,12 |
s DPH |
|
05.01.2015 |
|
|
|
Orange,a.s. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1
|
prenájom rohoží
|
22,03 |
s DPH |
|
02.01.2015 |
|
|
|
LINDSTROM S R.O. |
|
Špaček Pavel Ing. |
ekonóm |
31.01.2015 |
|
|
Faktúra |
414
|
príspevok zo SF na gastrolístky
|
94,00 |
s DPH |
|
30.12.2014 |
|
|
|
SOŠ pre žiakov so SP |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
413
|
príspevok zo SF na obedy zamestnancom
|
1 758.80 |
s DPH |
|
30.12.2014 |
|
|
|
SOŠ pre žiakov so SP |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
412
|
vodné, stočné
|
12,35 |
s DPH |
|
28.12.2014 |
|
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
411
|
nákup-výpočtová technika
|
599,87 |
s DPH |
|
26.12.2014 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
408
|
materiál na úpravu dvora
|
1 194.00 |
s DPH |
|
23.12.2014 |
|
|
|
PUD |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
407
|
materiál na úpravu dvora
|
1 199.88 |
s DPH |
|
23.12.2014 |
|
|
|
PUD |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
409
|
materiál na úpravu dvora
|
1 184.40 |
s DPH |
|
23.12.2014 |
|
|
|
PUD |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
410
|
tonery
|
91,20 |
s DPH |
|
23.12.2014 |
|
|
|
Matlovič Ján |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
402
|
materiál VP
|
328,00 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
|
|
|
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
406
|
predplatné odb. literatúry
|
29,40 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa,s.r.o |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
405
|
likvidácia bioodpadu
|
18,67 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
|
|
|
GlobalGreen, spol.s.r.o. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
404
|
výmena okien
|
14 155.00 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
|
|
|
EKO-WINDOW s.r.o. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
403
|
výmena okien
|
1 481.76 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
|
|
|
EKO-WINDOW s.r.o. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
401
|
potraviny
|
93,08 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Bognár Arpád-Mäso-údeniny |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
400
|
čistiace prostriedky
|
1 136.57 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
BANCHEM s r.o. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
399
|
materiál VP
|
68,23 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Kriko s.r.o. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
398
|
potraviny
|
362,69 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
397
|
prenájom OV
|
34,86 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
SOŠ technická - Vranovská |
|
|
|
31.12.2014 |