|
|
Faktúra |
360
|
potraviny
|
89,80 |
s DPH |
|
02.12.2014 |
|
|
|
Bognár Arpád-Mäso-údeniny |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
361
|
potraviny
|
572,35 |
s DPH |
|
02.12.2014 |
|
|
|
HISPA SK s.r.o. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
362
|
potraviny
|
102,72 |
s DPH |
|
02.12.2014 |
|
|
|
PBP - pekáreň a.s. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
363
|
materiál
|
47,12 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
|
|
|
MARKING CENTER SLOVAKIA |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
364
|
telefón
|
181,75 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
|
|
|
Orange,a.s. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
365
|
potraviny
|
82,74 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
|
|
|
MABONEX Sk s.r.o. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
366
|
potraviny
|
220,31 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
|
|
|
MABONEX Sk s.r.o. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
368
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
265,44 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
|
|
|
OLO a.s.Hl.mesto SR |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
376
|
predplatné odb. literatúry
|
19,08 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
369
|
prenájom rohoží
|
22,03 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
|
|
|
LINDSTROM S R.O. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
370
|
plyn
|
5,00 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
371
|
plyn
|
140,00 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
372
|
vodné, stočné
|
12,35 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
|
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
373
|
prenájom OV
|
69,72 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
|
|
|
SOŠ technická - Vranovská |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
374
|
plyn
|
4 698.65 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
|
|
|
SPP, a.s. |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
375
|
nákup OOPP
|
518,30 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
|
|
|
Ľubica Podolcová |
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1016
|
potraviny
|
113,25 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
|
|
|
Penam Slovakia, a.s. |
|
Špaček Pavel, Ing. |
ekonóm |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1018
|
potraviny
|
79,23 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
|
|
|
Deák Food s.r.o |
|
Špaček Pavel, Ing. |
ekonóm |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
319
|
potraviny
|
74,54 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
|
|
|
MABONEX Sk s.r.o. |
|
|
|
30.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1166
|
čistiace potreby
|
265,62 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. |
|
Špaček Pavel, Ing. |
ekonóm |
31.12.2019 |